|
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE FORNECEDORES DE BENS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
Maio |
001 |
03.397.088/0001-15 |
Itamar C. Da Silva ME |
Aquisição de peças para manutenção de centrais de arhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67d84121d4165.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c1de56cde0.pdf |
22/05/25 |
23/05/25 |
* |
9.010,00 |
9801/24-64 |
25101.0001.25.00149-0https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67d83fe77685e.pdf |
Maio |
002 |
01.631.853/0001-94 |
J R Produtos Equipamentos e Utilidades |
Material de manutenção – grupo 32https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67be00c67d93e.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c1f40356b4.pdf |
30/04/25 |
12/05/25 |
* |
1.188,45 |
469/25-53 |
25101.0001.25.00062-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67bdfe5201255.pdf |
Maio |
003 |
01.631.853/0001-94 |
J R Produtos Equipamentos e Utilidades |
Material de manutenção – lâmina para serrahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67be00c67d93e.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c2032841b1.pdf |
30/04/25 |
12/05/25 |
* |
180,00 |
469/25-53 |
25101.0001.25.00063-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67bdfecef2764.pdf |
Maio |
004 |
17.206.992/0001-00 |
Super Mais Distribuidora Ltda. |
Material de consumo – limpeza e higienehttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67bdc877c1c33.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c2125857d4.pdf |
07/05/25 |
12/05/25 |
* |
237,00 |
823/25-40 |
25101.0001.25.00057-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67bdc877c1c33.pdf |
Maio |
005 |
19.511.687/0001-58 |
C.A. Medeiros Ltda. |
Material de manutenção – grupo 5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c9a054e1513.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c22457b572.pdf |
23/05/25 |
27/05/25 |
* |
1.442,70 |
373/25-95 |
25101.0001.25.00117-2https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c9a054e1513.pdf |
Maio |
006 |
19.511.687/0001-58 |
C.A. Medeiros Ltda. |
Material de manutenção – grupo 10https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c9a0e5b9bd8.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c22f600614.pdf |
23/05/25 |
27/05/25 |
* |
1.442,70 |
373/25-95 |
25101.0001.25.00118-0https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c9a0e5b9bd8.pdf |
Maio |
007 |
19.511.687/0001-58 |
C.A. Medeiros Ltda. |
Material de manutenção – grupo 19https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c9a397b5745.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c23b05cdb2.pdf |
23/05/25 |
27/05/25 |
* |
12.550,00 |
373/25-95 |
25101.0001.25.00123-7https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c9a397b5745.pdf |
Maio |
008 |
19.511.687/0001-58 |
C.A. Medeiros Ltda. |
Material de manutenção – grupo 23https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c9a415c41a1.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c2457a3c56.pdf |
23/05/25 |
27/05/25 |
* |
7.969,00 |
373/25-95 |
25101.0001.25.00124-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c9a415c41a1.pdf |
Maio |
009 |
03.655.629/0001-68 |
S & K Informática Ltda. - ME |
Complementação da NE00082-6 – eletrônicohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_04_6810fc7f12a60.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c253c2457a.pdf |
28/04/25 |
08/05/25 |
* |
56,00 |
1044/25-61 |
25101.0001.25.00218-7https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_04_6810fc7f12a60.pdf |
Maio |
010 |
34.961.457/0001-84 |
J W Bezerra de Souza – Eireli |
Despesas com carga de gás de 13kghttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c088571dbdf.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c2764cf1fe.pdf |
30/04/25 |
12/05/25 |
* |
1.064,40 |
1499/23-15 |
25101.0001.25.00091-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c088571dbdf.pdf |
Maio |
011 |
47.171.447/0001-97 |
Voglio Importadora, Exportadora |
Material de manutenção – grupo 8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c08261388ac.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c28f4a5317.pdf |
06/05/25 |
12/05/25 |
* |
399,00 |
395/25-55 |
25101.0001.25.00084-2NE00084-2 - Voglio Importadora, Exportadora - Material de manutenção – grupo 8.pdf |
Maio |
012 |
47.171.447/0001-97 |
Voglio Importadora, Exportadora |
Material de manutenção – grupo 9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c08261388ac.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c28f4a5317.pdf |
06/05/25 |
12/05/25 |
* |
4.777,20 |
395/25-55 |
25101.0001.25.00085-0https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c081d10a6c3.pdf |
Maio |
013 |
64.106.552/0001-61 |
DPS Gonçalves Indústria e Comércio |
Complementação da NE175-1 – Alimentícioshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_04_680a60e54a6df.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c2b3f7e87a.pdf |
20/05/25 |
23/05/25 |
* |
2.965,00 |
2287/25-17 |
25101.0001.25.00198-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_04_680a60e54a6df.pdf |
Maio |
014 |
51.961.091/0001-62 |
Aguiar e Soares Ltda. |
Material de consumo – expedientehttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67b8a491db8f4.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c2c59929b8.pdf |
08/05/25 |
12/05/25 |
* |
340,00 |
476/25-55 |
25101.0001.25.00017-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67b8a491db8f4.pdf |
Maio |
015 |
51.961.091/0001-62 |
Aguiar e Soares Ltda. |
Material de consumo – limpeza e higienehttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67b8a516d23c0.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c2d50cbc56.pdf |
08/05/25 |
12/05/25 |
* |
41.854,20 |
476/25-55 |
25101.0001.25.00018-4https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67b8a516d23c0.pdf |
Maio |
016 |
51.961.091/0001-62 |
Aguiar e Soares Ltda. |
Material de consumo – copa e cozinhahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67b8a5b8d1ec1.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c2d8d102d3.pdf |
08/05/25 |
12/05/25 |
* |
2.560,00 |
476/25-55 |
25101.0001.25.00019-2https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67b8a5b8d1ec1.pdf |
Maio |
017 |
51.961.091/0001-62 |
Aguiar e Soares Ltda. |
Material de consumo – gêneros alimentícioshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67b8a645b3beb.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c2db9498a0.pdf |
08/05/25 |
12/05/25 |
* |
298,80 |
476/25-55 |
25101.0001.25.00020-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67b8a645b3beb.pdf |
Maio |
018 |
52.996.455/0001-02 |
Elevate Utilidades Ltda. |
Material de consumo – limpeza e higienehttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c0671309da3.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c2f37a6dfd.pdf |
05/05/25 |
12/05/25 |
* |
1.701,00 |
946/25-81 |
25101.0001.25.00065-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c0671309da3.pdf |
Maio |
019 |
52.996.455/0001-02 |
Elevate Utilidades Ltda. |
Material de consumo – copa e cozinhahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c0678e30ee7.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c2f579a780.pdf |
05/05/25 |
12/05/25 |
* |
1.079,70 |
946/25-81 |
25101.0001.25.00066-4https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c0678e30ee7.pdf |
Maio |
020 |
29.843.035/0001-74 |
Sentinela do Vale Comercial Eireli |
Material de manutenção – grupo 18https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c09ac6509a9.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c3142d40cc.pdf |
16/05/25 |
23/05/25 |
* |
6.096,75 |
434/25-14 |
25101.0001.25.00100-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c097b1892e8.pdf |
Maio |
021 |
29.843.035/0001-74 |
Sentinela do Vale Comercial Eireli |
Material de manutenção – grupo 20https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c09ac6509a9.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c31760b6f0.pdf |
16/05/25 |
23/05/25 |
* |
2.045,20 |
434/25-14 |
25101.0001.25.00101-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c0988c7ceb5.pdf |
Maio |
022 |
29.843.035/0001-74 |
Sentinela do Vale Comercial Eireli |
Material de manutenção – grupo 28https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c09ac6509a9.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c333d28fab.pdf |
16/05/25 |
23/05/25 |
* |
475,95 |
434/25-14 |
25101.0001.25.00102-4https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c0991d65eb6.pdf |
Maio |
023 |
29.843.035/0001-74 |
Sentinela do Vale Comercial Eireli |
Material de manutenção – grupo 38https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c09ac6509a9.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c3374335cf.pdf |
16/05/25 |
23/05/25 |
* |
618,30 |
434/25-14 |
25101.0001.25.00103-2https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c099a0d33d7.pdf |
Maio |
024 |
45.332.828/0001-85 |
Licita Invest – Assessoria Comercial |
Material de manutenção – rolos de bobina de fiohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c085c32fbb5.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c34c3cc87c.pdf |
29/04/25 |
12/05/25 |
* |
450,00 |
473/25-11 |
25101.0001.25.00088-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c085539c478.pdf |
Maio |
025 |
29.006.963/0001-84 |
C & P Informática Ltda |
Material de Consumo – aquisição de disco rígido interno 1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67dd7bef3c428.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c36f882d7d.pdf |
16/05/25 |
23/05/25 |
* |
10.820,00 |
00006/25-43 |
25101.0001.25.00157-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67d849ca60850.pdf |
Maio |
026 |
29.006.963/0001-84 |
C & P Informática Ltda |
Material de Consumo – aquisição de disco rígido interno 2https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67dd7bef3c428.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c37283491b.pdf |
16/05/25 |
23/05/25 |
* |
11.820,00 |
00006/25-43 |
25101.0001.25.00158-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67d84a479e274.pdf |
Maio |
027 |
15.135.210/0001-64 |
Tecparts Importação e Distribuição |
Material de Consumo – aquisição de memória servidorhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67d85c0815170.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c37283491b.pdf |
16/05/25 |
23/05/25 |
* |
7.920,00 |
00006/25-43 |
25101.0001.25.00163-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67d85b7eccaaf.pdf |
Maio |
028 |
03.888.247/0001-84 |
Gemelo do Brasil Data Centers |
Prestação de serviços de monitoramento, suportehttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67d841ef16afc.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c38d5ec296.pdf |
09/05/25 |
12/05/25 |
* |
20.000,00 |
4614/22-22 |
25101.0001.25.00151-2https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67d841ef16afc.pdf |
Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro |
Data da última atualização: 15/06/2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
|
|
|
|
(a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
|
|
|
|
(b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
|
|
(c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
(d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
(e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
|
|
|
|
(f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
|
|
(g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
(h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
|
|
(i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
|
|
(j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
|
|
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
|
|
8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
|
|
Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
|
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
Maio |
001 |
03.397.088/0001-15 |
Itamar C. Da Silva ME |
Prestação de serviços para manutenção de centraishttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67d84121d4165.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c1e0777776.pdf |
09/04/25 |
23/04/25 |
* |
14.970,00 |
9801/24-64 |
25101.0001.25.00153-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67d8407203a14.pdf |
Maio |
002 |
17.015.008/0001-24 |
T.S. Comércio Ltda. - EPP |
Despesas com fornecimento de alimentoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67dd85632a2a3.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c4007605ab.pdf |
15/05/25 |
23/05/25 |
* |
2.200,00 |
11477/24-44 |
25101.0001.25.00176-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67dd85632a2a3.pdf |
Maio |
003 |
40.432.544/0001-47 |
Claro S.A. |
Despesas com pagamento de internet – IPhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c08a2b0f788.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c4121c8d77.pdf |
15/05/25 |
23/05/25 |
* |
2.156,14 |
9884/24-91 |
25101.0001.25.00094-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c08a2b0f788.pdf |
Maio |
004 |
21.648.941/0001-06 |
Inforr Comércio e Serviços Ltda. - EPP |
Despesas com serviço de internet – link redundantehttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67caf5a9985e7.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c420e58baf.pdf |
06/05/25 |
12/05/25 |
* |
2.812,50 |
7439/22-25 |
25101.0001.25.00133-4https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67caf5a9985e7.pdf |
Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro |
Data da última atualização: 15/06/2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
|
|
|
|
(a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
|
|
|
|
(b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
|
|
(c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
(d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
(e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
|
|
|
|
(f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
|
|
(g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
(h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
|
|
(i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
|
|
(j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
|
|
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
|
|
8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
|
|
Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
|
DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE LOCAÇÕES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
Maio |
001 |
188.651.192-68 |
Airton Vieira de Souza |
Despesa com locação do imóvel de pacaraimahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb0368aed3c.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c3a1675bba.pdf |
09/05/25 |
12/05/25 |
* |
2.786,45 |
263/21-08 |
25101.0001.25.00142-3https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb0368aed3c.pdf |
Maio |
002 |
021.580.967-05 |
Cristina Vieira de Souza |
Despesa com locação do imóvel de pacaraimahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb03d42c548.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c3a4731c81.pdf |
09/05/25 |
12/05/25 |
* |
2.786,45 |
263/21-08 |
25101.0001.25.00143-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb03d42c548.pdf |
Maio |
003 |
182.779.262-00 |
Marcos Rogério Vieira de Souza |
Despesa com locação do imóvel de pacaraimahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb0454b342a.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c3a7daf059.pdf |
09/05/25 |
12/05/25 |
* |
2.786,44 |
263/21-08 |
25101.0001.25.00144-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb0454b342a.pdf |
Maio |
004 |
001.361.837-78 |
Cristiane Vieira de Souza |
Despesa com locação do imóvel de pacaraimahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb04df458ec.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c3ad564556.pdf |
09/05/25 |
12/05/25 |
* |
2.786,45 |
263/21-08 |
25101.0001.25.00145-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb04df458ec.pdf |
Maio |
005 |
508.460.434-91 |
João Batista Soares do Rego |
Despesa com locação do imóvel – bairro são pedrohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67caf8d0c526c.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c3cb47036e.pdf |
20/05/25 |
23/05/25 |
* |
9.000,00 |
8660/24-62 |
25101.0001.25.00136-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67caf8d0c526c.pdf |
Maio |
006 |
083.182.475-15 |
Antônio Galvão dos Santos |
Despesa com a locação do imóvel do CETAOhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67ec032355585.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c3dff63aa3.pdf |
26/05/25 |
27/05/25 |
* |
25.267,86 |
5018/22-60 |
25101.0001.25.00179-2https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_03_67ec032355585.pdf |
Maio |
007 |
518.890.806-91 |
Andrea Mares Ferreira Coscarelli |
Pagamento da locação de dois terrenos https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c07786c26bf.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c3ef67a6e6.pdf |
09/05/25 |
12/05/25 |
* |
4.678,30 |
11417/23-41 |
25101.0001.25.00081-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c07786c26bf.pdf |
Fonte da informação: Departamento Orçamentário e Financeiro |
Data da última atualização: 15/06/2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
|
|
|
|
(a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
|
|
|
|
(b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
|
|
(c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
(d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
(e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
|
|
|
|
(f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
|
|
(g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
(h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
|
|
(i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
|
|
(j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
|
|
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
|
|
8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
|
|
Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
Maio |
001 |
06.939.058/0001-81 |
Privado Engenharia Ltda |
Serviços de ampliação da sala multiuso – CETAOhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb005ad7ebc.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_05_684c43d688467.pdf |
27/05/25 |
29/05/25 |
* |
32.411,70 |
11751/24-85 |
25101.0001.25.00139-3https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb005ad7ebc.pdf |
Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro |
Data da última atualização: 15/06/2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
|
|
|
|
(a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
|
|
|
|
(b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
|
|
(c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
(d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
(e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
|
|
|
|
(f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
|
|
(g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
(h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
|
|
(i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
|
|
(j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
|
|
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
|
|
8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
|
|
Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
|
|